各有关企业:
为帮助我市中小企业实现快速掌握评价内部控制的效果并进行改进。帮助学员学习如何查处舞弊,从调查流程、风险防范、证据、证据链、调查性询问出发,综合提升学员的查处舞弊能力,深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”。为此,我司计划与南宁市职工教育培训协会联合开办《企业内部控制规范与内部控制审计》培训班,现将有关事项通知如下:
一、培训内容
第一讲:内部控制规范
(一)内部控制概论
(二)内部控制规范体系
(三)业务流程重组
(四)内部控制实务
经验交流:内审人员如何构建内部控制体系
第二讲:内部控制审计
(一)内部控制审计的含义与流程
(二)计划审计工作
(三)实施审计工作
(四)评价控制缺陷
(五)完成审计工作
(六)出具审计报告
经验交流:内审人员如何配合注册会计师进行内控审计
案例讨论:内控审计报告如何为经营管理提供改善建议
二、培训讲师
林一斌老师, 财务管理实战专家,工商管理学硕士,美国注册管理会计师协会CMA认证讲师,中级会计师、国家二级理财规划师(ChFP),厦门大学财务总监俱乐部成员,厦门市高级会计人才信息库成员,福建省人文社科研究基地-财务与审计研究中心研究员,10年财务管理与咨询服务经验,为16家大型国有企业、21家上市公司、11家拟上市公司提供股份制改制与上市服务工作。
三、培训时间
时间:2021年6月23日(星期三)
上午9:00-11:30 下午13:30-17:00
四、培训地点
南宁市高新区科创路2号金奔腾大厦A座18楼
五、课程对象
董事、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理;财务总监、审计经理、审计主管、审计人员等具体操作人士等。
六、注意事项
(一)疫情防控要求:
1.凡发烧、咳嗽、乏力症状的人员谢绝参加培训;
2.请参加培训的学员自觉配合做好入场前的体温检测,凡体温超37.3℃的谢绝进入培训现场;
3.请参加培训的学员全程配戴口罩,课间休息时请勿随意脱口罩、扎堆聚集聊天、相互赠送零食饮料进食等,自觉做好个人卫生及防护工作;
(二)午餐设在本大厦六楼餐厅,用餐期间请自觉保持有效距离,不谈话交流;
(三)本次课程请参加培训的学员于2021年6月23日上午8:30准时签到入场;
(四)请非会员单位于6月22日16:00前将回执表回传至培训顾问处,会员单位请直接上系统报名;
(五)联系电话:覃银林 15578887027 孙玉龙 18275853385
罗家柱 18707711495 赵 毅 18577034829
广西和泽盛教育科技有限公司
2021年5月18日