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《企业内部控制规范与内部控制审计》

各有关企业:   

为帮助我市中小企业实现快速掌握评价内部控制的效果并进行改进。帮助学员学习如何查处舞弊,从调查流程、风险防范、证据、证据链、调查性询问出发,综合提升学员的查处舞弊能力,深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,打造系统“防火墙”。为此,我司计划与南宁市职工教育培训协会联合开办《企业内部控制规范与内部控制审计》培训班,现将有关事项通知如下:

一、培训内容

第一讲:内部控制规范

(一)内部控制概论

(二)内部控制规范体系

(三)业务流程重组

(四)内部控制实务

经验交流:内审人员如何构建内部控制体系

第二讲:内部控制审计

(一)内部控制审计的含义与流程

(二)计划审计工作

(三)实施审计工作

(四)评价控制缺陷

(五)完成审计工作

(六)出具审计报告

经验交流:内审人员如何配合注册会计师进行内控审计

案例讨论:内控审计报告如何为经营管理提供改善建议

二、培训讲师

林一斌老师, 财务管理实战专家,工商管理学硕士,美国注册管理会计师协会CMA认证讲师,中级会计师、国家二级理财规划师(ChFP),厦门大学财务总监俱乐部成员,厦门市高级会计人才信息库成员,福建省人文社科研究基地-财务与审计研究中心研究员,10年财务管理与咨询服务经验,为16家大型国有企业、21家上市公司、11家拟上市公司提供股份制改制与上市服务工作。

三、培训时间

时间:2021623(星期三)

上午9:00-11:30    下午13:30-17:00

四、培训地点

南宁市高新区科创路2号金奔腾大厦A18

五、课程对象

董事、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理;财务总监、审计经理、审计主管、审计人员等具体操作人士等。

六、注意事项

疫情防控要求

1.凡发烧、咳嗽、乏力症状的人员谢绝参加培训;

2.请参加培训的学员自觉配合做好入场前的体温检测,凡体温超37.3℃的谢绝进入培训现场;

3.请参加培训的学员全程配戴口罩,课间休息时请勿随意脱口罩、扎堆聚集聊天、相互赠送零食饮料进食等,自觉做好个人卫生及防护工作;

(二)午餐设在本大厦六楼餐厅,用餐期间请自觉保持有效距离,不谈话交流;

(三)本次课程请参加培训的学员于2021623日上午8:30准时签到入场;

(四)请非会员单位于622日16:00前将回执表回传至培训顾问处,会员单位请直接上系统报名;

(五)联系电话:覃银林 15578887027  孙玉龙 18275853385

                 罗家柱  18707711495   毅 18577034829

 

广西和泽盛教育科技有限公司

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