一、培训内容
(一)审计定义及分类概述
1、审计定义
2、内部审计与外部审计
(二)近年来国有企业审计关注哪些方面的内容
1、重点产业振兴和调整规划等国家宏观政策措施
2、自主创新能力、实施节能减排等行业的税收优惠
3、现代企业制度与加强内部管理
4、生产经营中的潜在风险和突出矛盾
5、是否存在的重大违法违规、经济犯罪和制约审计实施的事项
6、企业集团内部反腐倡廉等社会普遍关心的热点
7、三重一大事项的审批流程是否健全
(三)国有企业具体的审计内容和步骤是什么
1、会计信息是否真实、全面地反映了企业的财务状况和经营成果
2、内部审计机构的工作管理
3、内部审计工作流程步骤
4、获取审计证据
5、分析性程序及审计测试
(四)业务流程内部控制审计
1、资金管理业务内部控制审计实务
2、销售与收款业务内部控制审计实务
3、采购与付款业务内部控制审计实务
4、固定资产业务内部控制审计实务
5、存货业务内部控制审计实务
6、生产制造业务内部控制审计实务
7、人力资源业务内部控制审计实务
(五)编写审计工作底稿
1、编制审计工作底稿的目的
2、审计工作底稿的分类
3、审计工作底稿的主要要素
4、审计工作底稿编制的要求
(六)审计报告
1、出具报告前流程
2、编制正式的审计报告
3、审核并报送审计报告
(七)企业绩效审计
1、企业绩效审计概述
2、业务经营绩效审计
3、管理审计
二、培训讲师
胡冬梅:实战派财税管理专家,和润科技(837746)挂牌审计负责人。注册会计师、注册税务师、高级税务信息化管理师。胡老师从事财税工作20余年,有多年房地产、建筑企业财务管理工作经验。曾担任大信会计师事务所、兴华会计师事务所高级项目经理,协助十几家中小型新锐企业财务规范,税务合规,成本最低并顺利走向资本市场。协助多家地产企业接受税务稽查,使企业顺利通过且得到董事会高度认可。胡老师在此期间积累了大量的实战实操经验,对中小企业发展中各阶段的财税问题及解决方案有较为贴近的思路,为帮助中小企业财税规范并通过财税规范实现企业价值。
胡老师授课注重合同节税、企业纳税筹划、企业税务管理,财税知识讲解细腻,案例丰富,实务性强;深入浅出且幽默风趣,积极互动,善于比喻、归纳;擅长从原理、本质分析问题,深刻透彻。给迷茫中的行者指一条路,搭建起从实操到管理的桥梁。
三、培训时间
时间:2019年2月28日(星期四)
上午9:00-12:00 下午13:30-16:30
四、培训地点
南宁市高新区科创路2号金奔腾大厦A座18楼第一会议室。
五、课程对象
公司董事、监事、中高层管理、财务部人员、内控与内审部人员等。
六、注意事项
(一)请参加培训的学员于2019年2月28日上午8:30准时签到入场。
(二)联系电话:0771-3929085